索 引 号: 014355822/2017-00014 文  号: 发布机构: 盐城市供销社
生成日期:2017-08-30 主题分类:机关事务 组配分类:其他部门财政预决算 体裁分类:其他
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有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要: 盐城市供销合作总社2016年度部门决算
盐城市供销合作总社2016年度部门决算
 

盐城市供销合作总社2016年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市供销合作总社2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分  盐城市供销合作总社2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、  部门主要职能

1、贯彻执行党和政府关于农村经济与社会发展的方针政策、决策部署,研究提出有关政策建议。

2、负责制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导成员社的改革和发展,参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订。

3、负责制定全市农村商品流通体系建设规划,组织实施新农村现代流通网络工程,加快发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络,负责组织实施“为农服务提升工程”。

4、组织指导和带领农民兴办多种形式的合作经济组织,指导本系统组织、领办和发展各类专业合作社,负责加强农村综合服务体系建设和行业协会建设,指导推进农产品市场建设,开展农村信息化网络建设,为成员社提供信息等服务,参与组建村镇银行,推进适合农村特点的金融产品和服务方式开发创新。

5、发挥农资供应主渠道作用,积极做好农资供应工作,提高农资服务社会化水平,指导全市供销合作社做好重要农资的储备、调运和供应工作,牵头组织实施“放心农资工程”,优化农资市场秩序。

6、依法管理社有资产的运营,维护供销合作社合法权益;行使本级社社有资产出资人职责,监督社有资产保值增值,深化投资企业改革发展,做大做强社有企业,建立与绩效挂钩的激励约束机制,健全完善现代企业制度,参与并推动农业产业化经营。

7、组织指导开展农民技能和本系统全体员工、农民专业合作社带头人、农产品经纪人的教育与培训,承办有关职业资格鉴定工作,管理所属教育培训事业单位。

8、指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动,组织开展与国内外合作组织的交流合作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

盐城市供销合作总社2016年度部门决算包含了盐城市供销合作总社机关、盐城市经贸学校两家单位的收入和支出数据。

三、2016年度主要工作完成情况

     1、综合改革试点成效进一步提升。市委、市政府审议通过了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,为我市深化综合改革作出顶层设计。复制推广“时堰模式”写进市委一号文件和《政府工作报告》,供销社综合改革成为深化农村改革的重要组成部分。在全省系统率先与市委农办联合举办由各乡镇分管领导参加的深化农村改革暨供销合作社改革培训班,综合改革合力进一步增强。各地大胆创新、主动实践,综合改革试点活力迸发。全年建设农业综合性服务示范镇22个,创办为农服务合作联社30家。时堰“农综社”试点工作得到省总社主要领导的充分肯定。滨海县社联合当地农技、农经等部门,联结农机、植保、粮食等农民专业合作社,自下而上成立中淮、中涛、中桥三家“农综社”,为创办“农综社”提供了新的模式和经验。盐都区社以农益惠公司为依托延伸服务链条,还在全市率先进行联合社治理机制改革,成立全省首家县级社监事会机构。全国总社监事会主任诸葛彩华来盐调研,对我市综合改革试点等工作给予高度评价。省委深改办印发我市供销合作社深化改革经验,东台、滨海、盐都三个县级社在省社相关会议上作经验介绍。我市9个县(市、区)社机关获批参公管理,为全面深化供销社综合改革提供了组织保证。

2、基层组织建设体系进一步严密。通过创新基层社发展路径,拓展专业合作社特色,提升农村综合服务社功能,不断完善基层组织体系建设,筑牢为农服务根基。在全国总社基层组织建设评选中,我市受表彰数量位居全国前列、全省首位。东台、射阳、阜宁3家县级社被表彰为“百强县级社”;滨海蔡桥等3家基层社被表彰为“基层社标杆社”,累计达20个;滨海河东秸秆等4家合作社被表彰为“农民合作社示范社”,累计达19个。东台、盐都、射阳、滨海4家入选全省“二十强县级社”;出台基层社分类改造指导意见,积极落实“千个乡镇基层社为农服务行动计划”,全系统创建“三体两强”基层社10个,改造无业务经营基层社9个。大丰万盈基层社采取“合作社+电商+农户”方式,把周边村的66个低收入农户吸收到聚盈杂粮专业合作社,开启精准扶贫的供销模式,被《江苏新时空》栏目报道。亭湖区社以项目建设为抓手,壮大服务能力,便仓供销社4000平方米综合楼和南洋供销社商贸楼相继建成营业。全系统新建专业合作社87个,培育综合性合作经济组织40个,培训农产品营销经纪人3107人次。切实推进农村综合服务社提档升级,把完善“两超一院一家一站”服务功能写入市委推进农村社区建设工作实施意见。全年完成农村综合服务社提档升级100个(其中经济薄弱村25个)。目前全系统有五星级农村综合服务社20个、四星级66个、三星级293个,服务水平明显提升。

3、社会化服务活力进一步彰显。拓展农业生产服务,探索开展合作式、订单式、托管式社会化服务,实现托管农田80多万亩,流转土地10万亩,涵盖农民近20万户,助农增收7亿多元,新增就业5000多人。建湖县社兴办了5家供销合作农场,与当地农机龙头企业联姻开展机械作业服务,托管土地5.5万亩,成为助推现代农业发展的新亮点。延伸生活服务,做强农村流通新优势,全系统建办20多家3000平方米以上的大卖场和60多家1000平方米以上的镇村超市,为农民放心消费提供保证。扎实推进“为农服务、助农增收”系列活动,农产品购销总额同比增长15%组团参加海峡两岸农展会,取得显著成果加强与大型农产品加工企业合作,全系统实施订单种植20多万亩。创新农村生态服务,继续开展“秸秆综合利用、供销社在行动 ”等活动,全年新建(提升)秸秆综合利用组织82家,年秸秆收购加工量156万吨。盐都区社联合区财政局制定扶持秸秆收购加工利用激励政策,充分发挥供销合作社的引领和组织作用。投资3亿元的阜宁万华生态板材项目落地。探索农村金融服务,创办涉农金融服务企业7家,入社社员1万多户,年投放互助金2亿元以上。全国总社监事会《简报》介绍了我市开展农村合作金融服务的经验。

4、农村现代流通网络进一步完善。以“新网工程”为抓手,扎实推进现代流通服务网络建设,全年全系统共争取财政性扶持资金6250万元,以射阳10万吨粮库物流园等一批标志性项目的开工建设,农村流通的主导力量进一步显现。扎实推进“供销社+互联网”工程,大力发展农村电商和农产品电商,市县两级上线运行电商公司18家,射阳、大丰、阜宁、滨海4县(区)社承担全县(区)发展农村电商和农产品电商任务,26家企业在淘宝、天猫、京东、一号店上线,43家企业在供销e家、地平线展示展销。对为农服务社进行电商化改造,建成“网上双代店”“电商投递站”“供销网城”服务点近200家,有效打通服务农民“最后一公里”。阜宁县社参股的江苏绿通电子公司,通过电商平台代理宣传展示近百种地方农特产品,实施电商与微商相结合,以禽蛋品牌带动阜宁农产品搭上电商快车。

5、社有企业转型步伐进一步加快。以探索创新为动力,推进社有企业转型发展。统筹推进五级市场实体建设,响水灌江农批市场一期元旦开业,滨海、阜宁农批市场开工建设。目前全系统区域性大中型农批市场9个,农资、农机、山羊、棉花等专业性批发市场7个,全年市场交易额160亿元。拓展多元经营业务,农资企业主动延伸农资服务链条,与省“智慧农资”平台对接,开展网上交易,强化农技服务。农产品经营企业向产前产中延伸,首乌、浅水藕、菊花等地方传统产业实现生产、技术、购销、加工一条龙服务。

6、党风廉政建设工作进一步加强。认真学习贯彻十八届六中全会精神,组织学习《准则》和《条例》,牢固树立“四个意识”,严守纪律规矩,强化担当精神。扎实开展“两学一做”学习教育,通过学习党章党史、党规党纪,组织观看党建教育专题片,赴茅山、黄桥红色教育基地进行现场教学,坚定理想信念,增强政治定力严格落实“两个责任”,扎实开展“为官不为、为官乱为”等专项整治活动,坚决查纠不正之风,严格考核追究机制,切实以从严治党带动从严治社。积极承担社会责任,认真开展服务企业、挂钩扶贫村和“三解三促一加强”等活动,受到社会好评。市社连续三年被全国总社监事会表彰为先进社情民意联系点。系统内杨进、刘必禹、刘进波和陈礼银、薛峰琴5名同志分别获得省、市劳动模范荣誉称号。《中华合作时报》头版头条对阜宁县社等在“6.23龙卷风冰雹灾害中的救灾先进事迹作了详细报道,展示了供销合作社系统的良好形象。

第二部分 盐城市供销合作总社2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

       金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1,658.24

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1,481.94

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、项目支出

137.04

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

222.75

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

695.22

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

823.16

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

96.98

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

3.63

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,880.99

本年支出合计

1,618.98

    用事业基金弥补收支差额

2.56

    结余分配

 

    年初结转和结余

196.14

    年末结转和结余

460.71

 

 

 

 

总计

2,079.69

总计

2,079.69

二、收入决算表

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,880.99

1,658.24

 

222.75

 

 

 

205

教育支出

944.20

726.45

 

217.75

 

 

 

20503

职业教育

471.05

291.74

 

179.31

 

 

 

2050302

  中专教育

344.75

165.44

 

179.31

 

 

 

2050304

  职业高中教育

113.60

113.60

 

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

12.70

12.70

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

473.15

434.71

 

38.44

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

473.15

434.71

 

38.44

 

 

 

213

农林水支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21301

农业

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130114

  对外交流与合作

10.00

10.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

823.16

823.16

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

823.16

823.16

 

 

 

 

 

2160201

  行政运行

669.53

669.53

 

 

 

 

 

2160216

  食品流通安全补贴

8.46

8.46

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

145.17

145.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

96.81

96.81

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

96.81

96.81

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.73

58.73

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

38.08

38.08

 

 

 

 

 

229

其他支出

6.82

1.82

 

5.00

 

 

 

22999

其他支出

6.82

1.82

 

5.00

 

 

 

2299901

  其他支出

6.82

1.82

 

5.00

 

 

 

 

三、支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,618.98

1,481.94

137.04

 

 

 

205

教育支出

695.21

559.98

135.23

 

 

 

20503

职业教育

289.63

289.63

 

 

 

 

2050302

  中专教育

178.81

178.81

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

98.12

98.12

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

12.70

12.70

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

405.58

270.35

135.23

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

405.58

270.35

135.23

 

 

 

216

商业服务业等支出

823.16

823.16

 

 

 

 

21602

商业流通事务

823.16

823.16

 

 

 

 

2160201

  行政运行

669.53

669.53

 

 

 

 

2160216

  食品流通安全补贴

8.46

8.46

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

145.17

145.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

96.98

96.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

96.98

96.98

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.24

58.24

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

38.74

38.74

 

 

 

 

229

其他支出

3.63

1.82

1.81

 

 

 

22999

其他支出

3.63

1.82

1.81

 

 

 

2299901

  其他支出

3.63

1.82

1.81

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,658.24

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

649.05

649.05

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

823.16

823.16

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

96.98

96.98

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

1.82

1.82

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,658.24

本年支出合计

1,571.01

1,571.01

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

119.26

年末财政拨款结转和结余

206.49

206.49

 

一、一般公共预算财政拨款

119.26

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,777.50

支出总计

1,777.50

1,777.50

 

五、财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,571.01

1,458.93

112.08

205

教育支出

649.05

536.97

112.08

20503

职业教育

282.70

282.70

 

2050302

  中专教育

171.88

171.88

 

2050304

  职业高中教育

98.12

98.12

 

2050399

  其他职业教育支出

12.70

12.70

 

20509

教育费附加安排的支出

366.35

254.27

112.08

2050999

  其他教育费附加安排的支出

366.35

254.27

112.08

216

商业服务业等支出

823.16

823.16

 

21602

商业流通事务

823.16

823.16

 

2160201

  行政运行

669.53

669.53

 

2160216

  食品流通安全补贴

8.46

8.46

 

2160299

  其他商业流通事务支出

145.17

145.17

 

221

住房保障支出

96.98

96.98

 

22102

住房改革支出

96.98

96.98

 

2210201

  住房公积金

58.24

58.24

 

2210202

  提租补贴

38.74

38.74

 

229

其他支出

1.82

1.82

 

22999

其他支出

1.82

1.82

 

2299901

  其他支出

1.82

1.82

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

六、财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

759.48

302

商品和服务支出

269.54

310

其他资本性支出

13.68

30101

  基本工资

180.81

30201

  办公费

16.02

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

188.78

30202

  印刷费

4.31

31002

  办公设备购置

13.68

30103

  奖金

100.59

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

54.29

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

8.90

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

129.19

30206

  电费

13.14

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.38

30207

  邮电费

6.33

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

63.44

30209

  物业管理费

16.78

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

416.23

30211

  差旅费

15.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

22.81

30212

  因公出国(境)费用

2.48

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

184.40

30213

  维修()

35.85

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

13.67

30215

  会议费

11.64

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

7.32

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.70

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

1.51

30218

  专用材料费

0.12

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

26.20

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

45.39

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

58.95

30227

  委托业务费

6.26

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

99.78

30228

  工会经费

12.12

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

8.75

30229

  福利费

1.25

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.63

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

26.66

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.77

 

 

 

人员经费合计

1,175.71

公用经费合计

283.22

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

合计

1,571.01

1,458.93

112.08

205

教育支出

649.05

536.97

112.08

20503

职业教育

282.70

282.70

 

2050302

  中专教育

171.88

171.88

 

2050304

  职业高中教育

98.12

98.12

 

2050399

  其他职业教育支出

12.70

12.70

 

20509

教育费附加安排的支出

366.35

254.27

112.08

2050999

  其他教育费附加安排的支出

366.35

254.27

112.08

216

商业服务业等支出

823.16

823.16

 

21602

商业流通事务

823.16

823.16

 

2160201

  行政运行

669.53

669.53

 

2160216

  食品流通安全补贴

8.46

8.46

 

2160299

  其他商业流通事务支出

145.17

145.17

 

221

住房保障支出

96.98

96.98

 

22102

住房改革支出

96.98

96.98

 

2210201

  住房公积金

58.24

58.24

 

2210202

  提租补贴

38.74

38.74

 

229

其他支出

1.82

1.82

 

22999

其他支出

1.82

1.82

 

2299901

  其他支出

1.82

1.82

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

759.48

302

商品和服务支出

269.54

310

其他资本性支出

13.68

30101

  基本工资

180.81

30201

  办公费

16.02

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

188.78

30202

  印刷费

4.31

31002

  办公设备购置

13.68

30103

  奖金

100.59

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

54.29

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

8.90

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

129.19

30206

  电费

13.14

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.38

30207

  邮电费

6.33

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

63.44

30209

  物业管理费

16.78

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

416.23

30211

  差旅费

15.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

22.81

30212

  因公出国(境)费用

2.48

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

184.40

30213

  维修()

35.85

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

13.67

30215

  会议费

11.64

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

7.32

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.70

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

1.51

30218

  专用材料费

0.12

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

26.20

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

45.39

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

58.95

30227

  委托业务费

6.26

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

99.78

30228

  工会经费

12.12

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

8.75

30229

  福利费

1.25

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.63

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

26.66

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.77

 

 

 

人员经费合计

1,175.71

公用经费合计

283.22

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费